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            政府信息公開
            (市工業和信息化局)
            索引號
            發布機構
            臨滄市工信局
            文  號
            日期
            2025-03-06
            臨滄市工業和信息化局2025年預算公開目錄
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            臨滄市工業和信息化局2025年預算公開目錄


            第一部分 臨滄市工業和信息化局2025年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、省對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息

            第二部分 臨滄市工業和信息化局2025年部門預算表

            一、部門財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、部門財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、“三公”經費支出預算表

            七、部門基本支出預算表

            八、部門項目支出預算表

            九、部門項目支出績效目標表

            十、部門政府性基金預算支出預算表

            十一、部門政府采購預算表

            十二、部門政府購買服務預算表

            十三、市對下轉移支付預算表

            十四、市對下轉移支付績效目標表

            十五、新增資產配置表

            十六、中央和省轉移支付補助項目支出預算表

            十七、部門項目中期規劃預算表


            臨滄市工業和信息化局2025年部門預算編制說明


            一、基本職能及主要工作

            (一)部門主要職責

            (1)貫徹落實國家、省、市工業和信息化法律法規及方針政策;研究提出新型工業化發展規劃和政策措施,協調解決新型工業化進程中的重大問題;根據全市國民經濟和社會發展總體規劃,制訂工業和信息化產業專項規劃和年度計劃。

            (2)研究提出工業和信息化產業發展政策;提出調整優化產業布局、結構的政策建議;擬訂工業和信息化產業布局規劃和結構調整的政策措施,推進產業結構調整和優化升級,推進信息化與工業化融合;推進工業體制改革和管理創新;擬訂地方性行業技術規范和標準。

            (3)擬訂并組織實施產業投資政策建議和工業與信息化重大項目規劃;提出工業和信息化固定資產投資規模及方向;提出市級財政對工業和信息化各項專項扶持資金的安排意見。

            (4)監測分析工業、信息化運行態勢并發布有關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議;負責工業應急管理;負責通信應急協調、無線電應急處置工作;負責轄區內工業和信息化企業生產要素的組織協調保障工作;組織實施煤炭調度管理工作。

            (5)擬訂企業技術創新規劃和政策措施并組織實施,推進工業和信息化行業技術創新體系建設,指導企業技術中心建設;指導利用先進適用技術改造提升傳統產業,加快新技術、新工藝的應用,促進科技成果產業化;開展工業和信息化的對外合作與交流。

            (6)依據產業發展規劃,推進產業鏈延伸及精深加工,優化提升傳統產業,發展壯大新興產業;指導和推進企業信息技術創新機制的建立;指導工業和信息化產品質量管理。

            (7)工業和信息化行業管理;負責鹽業行政管理;參與協調交通綜合運輸;指導和推進工業和信息化物流企業發展;組織擬訂市級工業園區和特色園區發展規劃及政策措施,推動工業園區建設;推進工業和信息化項目向園區集中發展;負責市級工業園區和特色園區開發建設的綜合協調工作。

            (8)擬定煤炭發展戰略、行業規劃和權限范圍內的項目核準;負責指導煤炭生產、技術改造;負責煤礦安全生產的監督管理;參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃;擬訂并組織實施工業、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策;組織實施工業和信息化節能工作。

            (9)指導中小企業發展,會同有關部門擬訂促進中小企業發展的有關政策和措施;推動建立完善服務體系,協調解決中小企業發展中的重大問題。

            (10)擬訂信息化和工業化融合發展規劃、政策和措施;推進信息技術的推廣應用,促進工業化和信息化融合;協調通信運營企業,加快通信基礎設施建設,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合;指導協調工業企業電子商務發展;承擔電子信息產品制造的行業管理工作;指導監督工業企業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作。

            (11)統一配置和管理無線電頻譜資源,依法監督管理無線電臺(站),協調處理軍地間無線電管理有關事宜,負責無線電電磁環境保護工作,負責無線電監測、檢測、干擾查處,協調處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。

            (12)完成市委、市政府交辦的其他任務。

            (二)機構設置情況

            臨滄市工業和信息化局設11個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。

            (1)辦公室。負責機關日常運轉工作;負責協調機關政務工作,制定機關工作制度;負責機關文電、機要、檔案、會務、接待、政務信息、安全保衛等工作;負責分解各項工作目標任務和催辦督辦工作;負責組織機關政務公開、新聞發布、對外協調聯系;負責機關辦公設備配備和車輛管理;負責機關財務、資產管理等工作,指導并監管下屬單位財務和資產管理工作;負責機關及指導歸口管理事業單位的機構編制、人事管理、工資、隊伍建設等工作;負責機關公務員績效評價考核;協助做好離退休干部人事等相關工作;完成領導交辦的其他任務。

            (2)規劃投資科。擬訂全市工業發展戰略、規劃和相關政策措施并組織實施;編制工業和信息化投資及重大建設項目規劃,推進工業結構優化調整和產業升級;負責全市重點工業項目的論證、篩選、儲備,抓好重點項目庫建設;承擔工業和信息化投資管理工作,協調推動重大工業建設項目的實施,做好重點項目統計、督查、考核工作;研究提出市級財政性工業發展資金使用方向、支持重點和安排意見;負責市級重點工業項目的聯系、銜接、招商、落實和協調服務工作;完成領導交辦的其他任務。

            (3)政策法規科(行政審批科)。負責組織工業和信息化戰略性、前瞻性課題研究,提出年度課題安排意見;依據國家產業政策和行業準入條件,組織研究我市工業和信息化發展的對策措施,提出政策建議,組織起草工業和信息化綜合性政策文件;負責組織協調軍民融合、普法工作和行政審批制度改革;組織工業和信息化建設地方性規定草案的起草和協調工作,負責相關規范性文件的合法性審核;推進中小企業法律服務體系建設;承擔機關行政復議、行政應訴工作;負責工程技術中、初級職稱評審工作;承擔全局行政審批工作;完成領導交辦的其他任務。

            (4)經濟運行科。承擔工業和信息化運行管理事項。負責監測分析工業和信息化產業運行態勢,統計并發布相關信息;負責擬訂行業經濟運行調控方案,提出政策建議并組織實施;負責協調解決行業運行發展中的有關問題,提出綜合平衡調配運行要素的建議;負責工業和信息化年度發展目標綜合管理考核;負責建立和完善工業預警機制,提出工業品收儲意見建議;完成領導交辦的其他任務。

            (5)園區管理和技術創新科。承擔管理園區企業和技術創新事項。協調指導全市工業園區發展規劃的制定,制定支持工業園區發展相關政策措施并協調組織實施;指導工業園區產業布局、發展定位,扶持主導產業、重點產業集群發展;協調工業園區建設和發展過程中的有關問題;負責工業園區基礎設施建設項目申報和資金管理;負責工業園區信息統計、分析工作;負責推進全市產業技術創新體系建設,認定、評價、轉報企業技術中心;負責指導行業技術創新、技術進步和產學研合作,編制企業技術改造和技術創新規劃及新產品開發計劃,擬訂政策措施并組織實施;負責指導企業質量管理、工業品牌培育工作;組織協調關鍵共性技術攻關和重大技術引進消化吸收,推進高新技術產業發展,促進先進適用技術的推廣和應用;完成領導交辦的其他任務。

            (6)原材料和裝備工業科。承擔原材料和裝備工業行業管理事項。負責原材料和裝備工業發展監測分析,協調原材料和裝備工業行業發展中的重大問題,促進原材料和裝備工業結構調整優化,提出行業發展報告和建議,編制專項規劃;負責提出重大技術裝備發展和自主創新規劃的政策建議并組織實施;負責擬訂資源綜合利用、清潔生產促進規劃以及工業、信息化資源綜合利用、清潔生產和循環經濟促進政策并組織實施;負責石化工業的經濟運行管理工作,貫徹執行國家、省有關石化產業的產業政策;負責民用爆炸物品行業管理和安全生產監督管理工作。組織協調行業資源綜合利用的重大示范工程和新技術、新產品、新設備、新材料的推廣應用;承擔散裝水泥辦公室職責;完成領導交辦的其他任務。

            (7)消費品工業科。承擔輕工業行業管理事項。負責消費品工業發展監測分析,提出行業發展報告和建議;擬訂并組織實施促進行業發展的有關政策措施;擬訂并組織實施有關專項發展規劃、行業規范技術標準;組織實施消費品工業行業重大項目;參與擬訂生物產業發展的報告和建議;負責生物產業項目管理工作;負責鹽業行政管理;完成領導交辦的其他任務。

            (8)中小企業科。承擔中小企業管理事項。負責指導中小企業發展,協調解決有關重大問題;會同有關部門擬訂并指導實施促進中小企業發展的有關政策和措施;提出中小企業項目計劃的安排建議;促進中小企業專業化生產和對外交流合作,指導中小企業結構優化和產業升級;負責提出中小企業社會化服務體系、信用體系建設的政策措施建議;指導中小微企業創業培訓、公共信息、融資服務、技術創新、維權保護的平臺建設;維護中小企業經營者合法權益;組織、協調、監督、檢查企業治亂減負工作;負責臨滄市減輕企業負擔工作領導小組辦公室的日常工作;完成領導交辦的其他任務。

            (9)煤炭行業管理科。承擔煤炭行業監督管理事項。負責貫徹執行國家煤炭發展戰略、方針和政策;組織擬訂全市煤炭工業發展規劃,提出煤炭工業發展的政策措施建議;負責市級權限范圍內煤炭建設項目核準、初步設計審批、項目開工備案等工作;負責依法整頓煤炭生產和經營秩序,做好煤炭產業結構調整和轉型升級工作;負責市級權限范圍內煤礦安全生產標準化考核定級工作;負責煤礦行業安全生產監督管理,指導和監督煤礦企業安全教育培訓工作;參與煤礦事故調查處理;完成領導交辦的其他任務。

            (10)網絡和信息資源管理科。負責擬訂信息化和工業化融合發展規劃、政策和措施;負責推進信息技術在工業企業的推廣應用,促進工業化和信息化融合;負責電子信息產品制造的行業管理工作;組織協調通信運營企業,加快通信基礎設施建設;指導協調工業企業電子商務發展;完成領導交辦的其他任務。

            (11)無線電管理科。承擔無線電管理事項。負責組織擬訂無線電事業發展規劃及有關專項規劃;負責編制無線電頻率使用方案;負責無線電頻率、呼號的分配與指配;負責受理設置無線電臺站(網)申請,審核組網方案和建設布局,管理臺址資源,核發電臺執照;負責組織無線電監測;組織協調與軍隊、相鄰地區在無線電管理方面的事宜;負責無線電管理行政執法和監督檢查;承擔無線電管理的相關行政投訴工作;負責無線電電磁環境綜合治理和協調保護工作,依法組織實施無線電管制;受理無線電干擾投訴,協調處理無線電干擾事宜;負責組織無線電管理法規的宣傳、貫徹;會同開展無線電安保和維穩工作;參與突發重大事件應急通信保障;負責無線電項目專項經費預算,會同征收無線電頻率資源占用費;負責監督檢查縣級無線電行政執法工作;指導縣級無線電管理工作;完成領導交辦的其他任務。

            機關黨委。負責機關及直屬單位的黨群工作。

            離退休人員辦公室。負責離退休干部工作。

            (三)重點工作概述

            2025年,市工業和信息化局將堅定不移貫徹落實習近平總書記就推進新型工業化作出重要指示精神,全面落實省委、省政府和市委、市政府關于推進新型工業化的工作部署,突出重點、把握關鍵,全力以赴打好攻堅戰,奮力推動工業經濟在高質量發展中實現更大作為。

            (一)全力推進工業經濟以進促穩。充分發揮工業經濟運行專班作用,用好、用活工業領域政策杠桿,持續增強工業經濟運行分析前瞻性、精準性,全力推動電力行業、礦產業、精制茶行業、酒制造業、制糖業分別增長8%、8%、20%、0%、0%,其他行業保持穩產提質,力爭規模以上工業增加值增長9%。

            (二)全力推進項目增量提速行動。定期與縣(區)開展“一對一、面對面”會商分析,持續完善項目建設保障機制,全力推動114個續建工業項目完成投資78億元以上,加快推進臨滄邊合區50萬噸農產品加工等項目前期工作,爭取年內新開工工業項目150個以上、完成投資123億元以上,力爭工業投資增長3%。

            (三)全力推進招大引強引優行動。持續在優勢特色產業鏈、優勢特色產業集群、新興產業培育上做好項目謀劃,高質量儲備年度重點招商產業鏈項目100個以上,著力引進一批“延鏈、補鏈、強鏈、建鏈”產業項目,力爭簽約引進5000萬元以上制造業項目40個以上、落地開工20個以上。

            (四)全力推進企業擴規增效行動。持續完善助企服務機制,按照億元企業、規上企業、擬升規企業等梯次,建立年度培育清單,全力推進市、縣(區)兩級聯合幫扶和靶向培育攻堅戰,幫助困難企業紓困解難、恢復元氣,推動潛力企業創新研發、增產增效、做大做強,力爭凈增規模以上工業企業16戶以上。

            (五)全力推進園區提檔升級行動。推進園區建設管理改革,建立“畝均效益”園區考核評價體系,實現低效用地“騰籠換鳥”。持續改善園區配套條件和入駐條件,加快主導產業引培,不斷提升主導產業集中度、壯大產業集群規模,力爭凈增入園企業300戶以上,園區營業收入和規上工業增加值增長10%以上。

            (六)全力推進創新綠色轉型行動。持續推進大宗農林加工副產品和廢棄物綜合利用,深入開展工業領域大規模設備更新工作,加快新技術、新工藝、新設備和新材料的推廣應用,促進工業企業向綠色低碳轉型升級,推動綠色能源與綠色制造深度融合,構建互為支撐、高效利用、節能減排的循環生態鏈。

            (七)全力推進工業數字賦能行動。圍繞“產業數字化、數字產業化”,加快引進互聯網企業、軟件和系統集成服務企業,深化新一代信息技術與制造業融合發展,推動工業企業“數字化、網絡化、智能化”改造,力爭新建5G基站1600個以上,開展兩化融合管理體系貫標企業5戶以上。

            (八)全力推進轉作風提效能行動。堅決扛實管黨治黨主體責任,深入推進作風革命和效能革命,堅持以自我革新的精神、以“快”的作風強化“六個關鍵詞”,大力踐行抓工作“三部曲”和“三個工作法”,奮力營造更加積極有為干事氛圍,推動工業和信息化各項工作走前頭、爭上游、創一流。

            二、預算單位基本情況。

            我局編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截至2025年12月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制47人,其中:行政編制34人(含工勤人員編制3人),事業編制13人。在職實有52人,其中: 財政全額保障52人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員83人,其中:離休1人,退休82人。

            車輛編制7輛,實有車輛7輛。

            三、預算單位收入情況

            (一)部門財務收入情況

            2025年部門財務總收入30830557.3元,其中:一般公共預算30830557.3元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。

            與上年財務撥款收入預算對比減少12467036.81元,下降28.79%,下降的主要原因是2025年代編項目市級工業化和民營經濟發展專項資金比2024年預算資金減少12000000元;在職人員減少,工資、住房公積金、社會保障繳費基數等財政撥款收入減少。

            (二)財政撥款收入情況

            2025年部門財政撥款收入 30830557.3元,其中:本年收30830557.3元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

            與上年財政撥款收入預算對比減少12467036.81元,下降28.79%,下降的主要原因是2025年代編項目市級工業化和民營經濟發展專項資金比2024年預算資金減少12000000元;在職人員減少,工資、住房公積金、社會保障繳費基數等財政撥款收入減少。

            四、預算單位支出情況

            2025年部門預算總支出 30830557.3元。財政撥款安排支出30830557.3元,其中:基本支出11830557.3元,與上年基本支出預算對比減少467036.81元,下降0.96%,下降的主要原因在職人員減少,工資、住房公積金、社會保障繳費基數等財政撥款收入減少;項目支出19000000元,與上年項目支出預算對比減少12000000元,下降38.7%,主要原因是2025年代編項目市級工業化和民營經濟發展專項資金比2024年預算資金減少12000000元。

            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            201一般公共服務支出-20113商貿事務-2011301行政運行5660010.26元,主要用于行政人員工資福利支出及一般公用經費支出。

            201一般公共服務支出-20113商貿事務-2011350事業運行1548650.24元,主要用于事業人員工資福利支出及一般公用經費支出。

            201一般公共服務支出-20113商貿事務-2011302一般行政管理事務1000000元,主要用于工業和信息化發展綜合工作經費支出。

            208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080501行政單位離退休2019255元,主要用于離休人員工資、退休人員原渠道工資及離退休公用經費等支出。

            208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080505機關事業單位基本養老保險支出920262.08元,主要用于干部職工基本養老保險單位部分繳費支出。

            208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080506機關事業單位職業年金繳費支出23227.2元,主要用于地質隊人員職業年金繳費支出。

            208社會保障和就業支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤72975.64元,主要用于遺囑人員生活補助費支出。

            210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101101行政單位醫療336429.18元,主要用于單位行政人員基本醫療保險單位部分繳費支出。

            210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101102事業單位醫療89937.12元,主要用于單位事業人員基本醫療保險單位部分繳費支出。

            210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101103公務員醫療補助334909.14元,主要用于在職職工和退休人員公務員醫療補助支出。

            210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101199其他行政事業單位醫療支出46879.28元,主要用于在職職工和退休人員大病補充醫療保險繳費支出。

            215資源勘探工業信息等支出-21508支持中小企業發展和管理支出-2150805中小企業發展專項18000000元,其中:17800000元為工業和民營經濟發展(對下)專項資金;200000元為工業和民營經濟發展(對下)專項資金,主要用于市級工業化和民營經濟發展專項資金。

            221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金778022.16元,主要用于干部職工住房公積金單位部分繳費支出。

            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

            30101-基本工資2475096元(其中:基本支出2475096元,項目支出0元)。

            30102-津貼補貼2206944元(其中:基本支出2206944元,項目支出0元)。

            30103-獎金937958元(其中:基本支出937958元,項目支出0元)。

            30107-績效工資808260元(其中:基本支出808260元,項目支出0元)。

            30108-機關事業單位基本養老保險繳費920262.08元(其中:基本支出920262.08元,項目支出0元)。

            30109-機關事業單位職業年金繳費23227.2元(其中:基本支出23227.2元,項目支出0元)。

            30110-職工基本醫療保險繳費408366.3元(其中:基本支出408366.3元,項目支出0元)。

            30111-公務員醫療補助繳費334909.14元(其中:基本支出334909.14元,項目支出0元)。

            30112-其他社會保障繳費58025.42元,其中:失業保險11146.14元、工傷保險11503.28元、大病保險35376元(其中:基本支出58025.42元,項目支出0元)。

            30113-住房公積金778022.16元(其中:基本支出778022.16元,項目支出0元)。

            30201-辦公費441830元(其中:基本支出196560元,項目支出245270元)。

            30202-印刷費30000元(其中:基本支出0元,項目支出30000元)。

            30205-水費3500元(其中:基本支出500元,項目支出3000元)。

            30206-電費30000元(其中:基本支出3600元,項目支26400元)。

            30207-郵電費70000元(其中:基本支出0元,項目支出70000元)。

            30209-物業管理費48000元(其中:基本支出0元,項目支出48000元)。

            30211-差旅費330000元(其中:基本支出0元,項目支出330000元)。

            30213-維修(護)費14000元(其中:基本支出0元,項目支出14000元)。

            30215-會議費30000元(其中:基本支出0元,項目支出30000元)。

            30216-培訓費237126.44元(其中:基本支出37126.44元,項目支出200000元)

            30217-公務接待費30000元(其中:基本支出0元,項目支出30000元)。

            30226-勞務費86280元(其中:基本支出35950元,項目支出50330元)。

            30227-委托業務費33000元(其中:基本支出0元,項目支出33000元)。

            30228-工會經費49501.92元(其中:基本支出49501.92元,項目支出0元)。

            30229-福利費918元(其中:基本支出918元,項目支出0元)。

            30231-公務用車運行維護費105000元(其中:基本支出105000元,項目支出0元)。

            30239-其他交通費用(公務員交通補貼)372600元(其中:基本支出372600元,項目支出0元)。

            30299-其他商品和服務支出90000元(其中:基本支出0元,項目支出90000元)。

            30301-離休費187932元(其中:基本支出187932元,項目支出0元)。

            30302-退休費1778823元(其中:基本支出1778823元,項目支出0元)。

            30305-生活補助(遺囑人員生活費)92975.64元(其中:基本支出92975.64元,項目支出0元)。

            30307-醫療費補助(離休人員醫療統籌費)18000元(其中:基本支出18000元,項目支出0元)。

            31204-費用補助17800000元(其中:基本支出0元,項目支出17800000元)。

            五、市對下專項轉移支付情況

            (一)與中央配套事項

            我局2025年無與中央配套事項

            (二)按既定政策標準測算補助事項

            2025年,本單位對下轉移支付預算17800000元,資金分配下達鳳慶縣1759000元、云縣1759000元、臨翔區1969000元、永德縣1759000元、鎮康縣1759000元、雙江縣1759000元、耿馬縣1759000元、滄源縣1759000元,臨滄市工業園區1759000元、臨滄邊境經濟合作區1759000元專項用于一是加快經濟高質量發展。專項用于工業企業升規、企業清潔生產,能效體系建設,企業技術中心認定,國家高新技術企業認定、創新型企業認定、提升品牌質量、上臺階獎、企業上市補助或獎勵;二是加快園區建設,提升產業集聚集群發展水平,專項用于項目入園投資企業發展等。

            (三)經濟社會事業發展事項

            本局2025年無經濟社會事業發展事項

            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目2個,政府采購預算總額56000元,其中:政府采購貨物預算56000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            臨滄市工業和信息化局2025年合計135000元,其中:

            (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費預算

            我局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算135000元,與上年預算一致,無變動,具體變動情況如下:

            1、因公出國(境)費

            我局2025年因公出國(境)費一般公共預算財政撥款0元,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,與上年預算一致,無變動。原因是本年度單位無因公出國(境)計劃。

            2、公務接待費

            我局2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為30000元,與上年預算一致,無變動。原因是我局嚴格貫徹落實中央八項規定精神,規范接待費標準,細化接待流程,壓縮接待經費。國內公務接待批次為25次,共計接待200人次。

            3、公務用車購置及運行維護費

            我局2025年公務用車購置及運行維護費為105000元,與上年預算一致,無變動。其中:公務用車購置費0元,上年預算一致,無變動;公務用車運行維護費105000元,上年預算一致,無變動。共計購置公務用車7輛,年末公務用車保有量為7輛。

            (二)上級資金

            我局2025年上級資金“三公”經費預算50000元。

            (三)自有資金

            我局2025年自有資金“三公”經費預算0元。

            (四)非財政撥款

            我局2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。

            八、重點項目預算績效目標情況

            (一)工業和信息化發展綜合工作經費

            預算績效目標:

            一、全面實施工業強市戰略,抓實全市工業經濟運行分析,促進工業經濟高質量發展,力爭規模以上工業可比價增加值增長12%。

            二、加大工業投資、優化工業經濟結構,工業投資增長5%。

            三、加快園區建設、推動重點產業全產業鏈聚集發展,園區營業收入增長10%以上。

            四、加快推進5G網絡建設,實現縣城及重點行業領域良好覆蓋,電信業務總量增長10%。

            五、培育壯大市場主體,力爭規模以上工業企業達288戶。

            六、健全企業服務體系,抓實“十四五”規劃等各項工作。

            (二)工業化和民營經濟發展專項資金

            預算績效目標:為認真貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中、三中全會精神,深入推進黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于支持企業發展的一系列重要政策措施落深落實落細,著力加快資源經濟、口岸經濟、園區經濟發展。以工程化的思維推進臨滄市現代企業家培訓培養工程,進一步提高全市企業人員的自身素質和經營管理水平,努力打造一支素質高、會經營、善管理、知政策、懂法律、講誠信、感黨恩的企業家隊伍,舉辦民營企業家能力提升專題培訓班1期,擬培訓人員200人以上。

            九、其他公開信息

            (一)專業名詞解釋

            1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

            2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

            3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。4.基本支出:是指用于保障工信局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資,津貼補貼和機關事業單位基本養老保險繳費等工資福利支出,辦公經費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經費(商品和服務支出)等公用支出。

            4.項目支出:是指用于保障機關,下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,專項用于業務工作開展的市本級項目經費支出。

            5.“三公”經費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。(1)因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            6.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出(即:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出)。

            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

            我局2025年機關運行經費安排預算749256.36元,與上年機關運行經費預算對比減少31283.84元,下降4.01%。減少的主要原因是人員比上年減少,故機關運行經費支出預算減少。

            (三)國有資產占有使用情況

            截至2024年12月31日,我局資產總額30014488.26元,其中,流動資產2425806.38元,固定資產27112077.88元,對外投資及有價證券0元,在建工程1416100元,無形資產50504元,其他資產0元。與上年相比,本年資產總額減少5069820.49元,其中固定資產凈值增加921581.3元、在建工程減少5680002.4元、無形資產凈值減少49500.37元、流動資產減少261899.02元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;資產使用收入0元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2025年1月資產月報數。


            監督索引號53090000946900111


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